常德市农村经营服务站2025年单位预算公开

2025-01-27 11:38 来源:常德市农村经营服务站
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第一部分:2025年部门(单位)预算说明

一、部门(单位)基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门(单位)收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款收支情况

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)“三公”经费预算情况

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分:2025年部门(单位)预算公开表

第一部分:2025年单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责

   根据《常德市人民政府办公室关于印发<常德市农村经营服务站主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(常政办改[2016]7号文件),市农村经营服务站(以下简称市农经站)受市农业委员会委托,承担农村经营管理相关行政职能。其主要职责是:

1、贯彻执行国家、省有关农村经营服务的方针政策和法律法规,参与起草我市有关农村经营管理的规范性文件并指导实施。

2、参与农村改革创新有关工作,承担深化农村经营体制改革等方面政策建议的调研、起草工作。

3、参与指导农村土地承包合同管理和承包经营权流转工作,承办权限内农村土地承包合同纠纷的调解、仲裁工作。

4、指导农民专业合作组织、家庭农场的建设与发展,参与推进村级集体经济发展和农村集体经济组织建设,指导农村集体经济组织的财务会计和审计业务。

5、开展农村经济收支、农民收入、农民专业合作组织与农村集体经济组织运行情况监测、统计和调查。

6、承担农民负担监测工作,参与农民负担督查,协助调查涉及农民负担的有关案(事)件,承担市农民负担监督管理领导小组办公室日常工作。

7、指导全市农村经营服务体系和农村财会队伍建设。

8、承办市委、市人民政府和市农业委员会交办的其他事项。

(二)机构设置

根据市委编办核定,市农经站内设科室4个,所属事业单位0个,全部纳入2025年部门预算编制范围。

内设科室分别是办公室、农村土地承包指导科、农村集体财务指导科(加挂农民权益维护监管指导科牌子)、农民专业合作组织指导科。

所属事业单位无。

二、部门预算单位构成

我单位无二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的为市农经站本级。

三、部门(单位)收支总体情况

2025年单位预算即市农经站本级预算。收入只包括经费拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费;主要涉及社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出。

2025年市农经站没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

(一)收入预算。2025年年初收入预算数370.71万元,其中,一般公共预算拨款370.71万元(经费拨款370.71万元,纳入预算管理的非税收入拨款0万元);政府性基金预算拨款0万元。2025年收入预算较上年增加52.18万元,增长16.38%,主要是经费拨款增加52.18万元,主要原因是2025年新增加  “二轮到期延包”试点整市推进工作专项经费、市农村产权交易中心运营专项补贴项目。

(二)支出预算。2025年年初支出预算数370.71万元,其中,基本支出320.71万元,项目支出50.00万元。主要包括社会保障和就业支出39.45万元,农林水支出310.51万元,住房保障支出20.75万元。2025年支出预算较上年增加52.18万元,增长16.38%,主要是人员经费、公用经费增加2.18万元,主要原因是社保基数等上涨,项目支出增加50.00万元,主要原因是2025年新增加  “二轮到期延包”试点整市推进工作专项经费、市农村产权交易中心运营专项补贴项目。

四、一般公共预算拨款收支情况

2025年一般公共预算拨款收入370.71万元,支出370.71万元,包括:社会保障和就业支出39.45万元,占10.64%;农林水支出310.51万元,占83.76%;住房保障支出20.75万元,占5.60%。2025年一般公共预算拨款规模较上年增加52.18万元,增长16.38%,主要是人员经费、公用经费增加2.18万元,主要原因是社保基数等上涨,项目支出增加50.00万元,主要原因是2025年新增加  “二轮到期延包”试点整市推进工作专项经费、市农村产权交易中心运营专项补贴项目。具体安排情况如下:

(一)基本支出:市农经站2025年一般公共预算基本支出年初预算数为320.71万元,其中:人员经费236.98万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费51.52万元,包括:办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、税金及附加费用、会议费、劳务费、其他交通费用、福利费、工会经费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出:市农经站2025年一般公共预算项目支出年初预算数为50.00万元,其中事业运行经费50.00万元,主要用于“二轮到期延包”试点整市推进工作专项经费、市农村产权交易中心运营专项补贴等方面。

五、政府性基金预算拨款收支情况

市农经站2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费情况。2025年市农经站运行经费预算51.52万元,较上年预算持平。

(二)“三公”经费预算情况。2025年市农经站“三公”经费预算数为3.50万元,其中:公务接待费3.50万元,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元)。2025年“三公”经费预算较上年持平。

(三)一般性支出情况。2025年市农经站会议费预算0.5万元,拟召开2次会议,人数约50人次,主要包含农村土地延包30年、农村产权制度改革、农村村民建房指导等内容;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数约0人次。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(四)政府采购情况。2025年市农经站政府采购预算总额5.80万元,其中:货物类采购预算4.00万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算1.80万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2024年12月底,市农经站共有车辆0台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆0台。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟报废处置公务用车0辆,新增配置公务用车0辆。

(六)预算绩效目标说明。本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为370.71万元,其中,基本支出320.71万元,项目支出50.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1.运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


第二部分 2025年部门(单位)预算公开表

注:报表中空表表示本部门(单位)无相关收支情况。

附件:常德市农村经营服务站2025年单位预算公开表.xlsx


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